DOCUMENTOS
SISGED - Sistema de Gestão de Documentos da CGE RJ
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Resultados
| Tipo de documento | Número/Identificação | Ano | Unidade administrativa | Descrição | Ações |
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Formulários e Modelos
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Modelo 2 Programa de Auditoria Preventiva Obras Pacto Fase Interna | 2022 | Não informado | Modelo_2_Programa_de_Auditoria_Preventiva_Obras_Pacto_Fase_Interna | |
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Formulários e Modelos
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Modelo 1 Nota Técnica Fase Interna | 2022 | Não informado | Modelo_1_Nota_Técnica_Fase_Interna | |
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Formulários e Modelos
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Reconheciemnto dos Benefícios financeiros e não financeiros na AGE | 2025 | Não informado | Reconheciemnto_dos_Benefícios_financeiros_e_não_financeiros_na_AGE | |
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Formulários e Modelos
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Manual de Orientações Técnicas | 2025 | Não informado | Manual_de_Orientações_Técnicas | |
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Plano Anual de Auditoria
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15 | 2026 | AGE | Define as diretrizes estratégicas da auditoria interna para o próximo exercício, alinhadas aos objetivos institucionais e às melhores práticas de governança e gestão de riscos. | |
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Plano Anual de Auditoria
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14 | 2026 | AGE | Define as diretrizes estratégicas da auditoria interna para o próximo exercício, alinhadas aos objetivos institucionais e às melhores práticas de governança e gestão de riscos. | |
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Plano Anual de Auditoria
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13 | 2025 | AGE | Define as diretrizes estratégicas da auditoria interna para o próximo exercício, alinhadas aos objetivos institucionais e às melhores práticas de governança e gestão de riscos. | |
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Plano Anual de Auditoria
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12 | 2024 | AGE | Define as diretrizes estratégicas da auditoria interna para o próximo exercício, alinhadas aos objetivos institucionais e às melhores práticas de governança e gestão de riscos. | |
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Plano Anual de Auditoria
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11 | 2023 | AGE | Define as diretrizes estratégicas da auditoria interna para o próximo exercício, alinhadas aos objetivos institucionais e às melhores práticas de governança e gestão de riscos. | |
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Plano Anual de Auditoria
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10 | 2022 | AGE | Define as diretrizes estratégicas da auditoria interna para o próximo exercício, alinhadas aos objetivos institucionais e às melhores práticas de governança e gestão de riscos. | |
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Plano Anual de Auditoria
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9 | 2021 | AGE | Define as diretrizes estratégicas da auditoria interna para o próximo exercício, alinhadas aos objetivos institucionais e às melhores práticas de governança e gestão de riscos. | |
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Plano Anual de Auditoria
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8 | 2020 | AGE | Define as diretrizes estratégicas da auditoria interna para o próximo exercício, alinhadas aos objetivos institucionais e às melhores práticas de governança e gestão de riscos. |